Daňová optimalizácia v roku 2026 (2-dňové komplexné školenie)


date-icon06.10.2026 - 07.10.2026

place-iconMožnosti účasti: ONLINE formou alebo prezenčne v Bratislave (každý účastník obdrží aj VIDEO ZÁZNAM)

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

O školení

Milí účtovníci, podnikatelia, ekonómovia - v dynamicky sa meniacom daňovom prostredí je čoraz ťažšie nájsť tenkú hranicu medzi legálnou daňovou optimalizáciou a nelegálnym krátením dane. Každé rozhodnutie v účtovníctve či podnikaní môže mať zásadné daňové, právne a niekedy aj trestnoprávne dôsledky.Preto vás srdečne pozývame na 2-dňové školenie zamerané na túto mimoriadne aktuálnu a citlivú tému. Spoločne sa pozrieme na:

  • praktické formy daňovej optimalizácie, ktoré sú v súlade so zákonom a zároveň efektívne znižujú daňovo-odvodové zaťaženie,
  • rizikové konania, ktoré môžu byť zo strany správcu dane považované za zneužitie práva alebo dokonca za daňový podvod,
  • konkrétne modely z pohľadu SZČO, s.r.o., DPH, holdingových štruktúr, nehnuteľností, kapitálových fondov či predaja obchodných podielov,
  • aktuálne špecifiká daňovej optimalizácie platné pre rok 2026, vrátane dopadov novely Obchodného zákonníka účinnej od 17.08.2026,
  • najčastejšie chyby a „nášľapné míny" v praxi, ktorým sa dá vyhnúť pri správnom nastavení účtovných a firemných procesov.

Podrobný obsah školenia nájdete nižšie.

Odborné školenie Legálna daňová optimalizácia v roku 2026 sa bude konať v dňoch 6. - 7. októbra 2026 (utorok-streda). Podujatie bude pod taktovkou lektora, daňového poradcu Ing. Mgr. Martina Tužinského, PhD. Účasť je možná ONLINE formou alebo osobne v Bratislave (prihlášku nájdete nižšie).

Ak preferujete pobytovú konferenciu - dávame do pozornosti, že túto tému budeme prednášať aj o týždeň neskôr v hoteli KASKÁDY - viac info TU >>>

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že si odnesiete množstvo praktických poznatkov a odporúčaní využiteľných vo Vašej každodennej praxi.

Termíny a mestá

06.10. - 07.10.2026 ONLINE (09:00 - 15:30 hod.)
06.10. - 07.10.2026 BRATISLAVA, Budatínska 26 (09:00 - 15:30 hod.)

Táto téma je obsahom ročných balíkov vzdelávania

  • Obsahuje
  • Neobsahuje

Na čo sa môžete tešiť

icon

legálne daňovo-optimalizačné tipy

icon

podrobné študijné materiály

icon

video záznam zo školenia

icon

2-dňové odborné školenie

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Harmonogram a obsah školenia

06.10.2026 - 1. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon09:00 - 11:00 I. časť prednášky

timer-icon11:00 - 11:45 Obedňajšia prestávka

timer-icon11:45 - 13:45 II. časť prednášky

timer-icon13:45 - 14:00 Krátka prestávka

timer-icon14:00 - 15:30 III. časť prednášky + diskusia

07.10.2026 - 2. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon09:00 - 11:00 I. časť prednášky

timer-icon11:00 - 11:45 Obedňajšia prestávka

timer-icon11:45 - 13:45 II. časť prednášky

timer-icon13:45 - 14:00 Krátka prestávka

timer-icon14:00 - 15:30 III. časť prednášky + diskusia

OBSAHOVÁ NÁPLŇ 2-DŇOVÉHO ŠKOLENIA:

1) Legálna daňová optimalizácia vs. nelegálne krátenie dane – stručný úvod do problematiky

2) Porovnanie daňovo - odvodového zaťaženia:

  • Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO.
  • Daňovo-odvodové zaťaženie v s.r.o.
  • Rôzne modelové situácie a praktické príklady porovnania daňovo-odvodového zaťaženia SZČO a s.r.o.
  • Odmena konateľa ako nástroj daňovo - odvodovej optimalizácie.
  • Jednorazová / nepravidelná odmena konateľa ako nástroj daňovo - odvodovej optimalizácie.
  • Kombinácia foriem zdaňovania.
  • Osobitné postavenie autorov / umelcov.
  • Zrážková daň uplatňovaná z odmien / honorárov / licenčných poplatkov ako nástroj daňovej optimalizácie v porovnaní s daňovým zaťažením na strane PO.
  • Stručne k novele Obchodného zákonníka s účinnosťou od 17.08.2026.

3) Špecifiká daňovej optimalizácie v roku 2026:

  • Využitie nižšej sadzby dane z príjmov - modelové situácie.
  • Uprednostnenie výplaty podielov na zisku dosiahnutých za staršie roky a s tým spojené nevyhnutné kroky, ktoré je potrebné vykonať.
  • Likvidácia s.r.o. ako jedna z možností neplatenia minimálnej dane z príjmov.
  • Nášľapné míny firiem založených v daňových rajoch alebo "presídlenia" firiem.
  • "Hranie" sa s daňovou rezidenciou FO.

4) Skupinová registrácia pre DPH a ako sa jej legálne vyhnúť:

  • Skupinová registrácia pre DPH.
  • Čo robiť, aby Vás daňový úrad nemohol registrovať ako skupinu pre DPH z úradnej moci.
  • Výhody skupinovej registrácie.
  • Nevýhody skupinovej registrácie.

5) Holdingové štruktúry ako módny trend alebo bezpečný prístav:

  • Výhody a nevýhody holdingových štruktúr.
  • Holding ako štruktúra určená na daňovú optimalizáciu vo svetle aktuálnej judikatúry.
  • Rozdelenie činností a aktivít do rôznych entít za účelom získania určitých výhod na úrovni DPH v praktických príkladoch.
  • Holding na zelenej lúke vs. zmena aktuálnej štruktúry na holding a posúdenie možností vrátane ich daňových dôsledkov.

6) Daňová optimalizácia v súvislosti s predajom obchodných podielov:

  • Podmienky oslobodenia od dane pri predaji obchodného podielu u FO.
  • Princíp "jedného" obchodného podielu pri jeho predaji.
  • Určenie základu dane pri predaji obchodného podielu.
  • Určenie vstupnej ceny obchodného podielu a minimalizácia daňového zaťaženia cez predaj obchodného podielu.
  • Podmienky oslobodenia od dane pri predaji obchodného podielu u PO.

7) Iné možnosti prevodu majetku z jednej spoločnosti alebo SZČO do druhej spoločnosti a ich daňové dôsledky:

  • Daňové dôsledky pri individuálnom predaji majetku.
  • Daňové dôsledky pri predaji podniku (časti podniku).
  • Daňové dôsledky pri nepeňažnom vklade majetku / podniku (časti podniku).
  • Daňové dôsledky pri odštiepení.
  • Prechod SZČO na s.r.o. predajom podniku / časti podniku.
  • Prechod SZČO na s.r.o. vkladom podniku / časti podniku a porovnanie výhodnosti s predajom podniku / časti podniku.
  • "Hranie sa" s hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka, ktorý je FO.
  • Utlmenie činnosti („dožitie“) spoločnosti a presun činnosti na inú spoločnosť.

8) Zníženie daňovo-odvodového zaťaženia mzdových nákladov:

  • Zamestnanecké súťaže.
  • Stravné lístky a príspevky na stravovanie vo všeobecnosti ako nástroj na daňovo-odvodovú optimalizáciu nákladov.
  • Využitie sociálneho fondu na také plnenia poskytované zamestnancom, ktoré nepodliehajú daniam a odvodom.
  • Nepeňažné benefity zamestnancov oslobodené od dane.
  • Dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca.
  • Ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom pre zamestnancov.
  • Ďalšie zamestnanecké benefity, ktoré sa zamestnancom nezdaňujú a nepodliehajú odvodom do poisťovní.
  • Výplata podielu na zisku zamestnancom bez účasti na základnom imaní bez daňovo-odvodových dôsledkov.
  • Dozorná rada ako nový trend v s.r.o.

9) Zdaňovanie podielov na zisku, rozdelenia zákonného rezervného fondu, zníženia základného imania, výplaty likvidačného zostatku a možnosti legálnej optimalizácie:

  • Zdaňovanie príjmov z rozdelenia zisku.
  • Zdaňovanie príjmov z prerozdelenia zákonného rezervného fondu.
  • Proces zníženia základného imania a zdaňovanie príjmov zo zníženia základného imania.
  • Peňažná forma likvidačného zostatku a jeho zdanenie.
  • Nepeňažná forma likvidačného zostatku a jeho zdanenie.
  • Minimalizácia daňového zaťaženia pri likvidácii spoločnosti a výplate likvidačného zostatku.

10) Ostatné kapitálové fondy, kapitálové fondy z vkladov spoločníkov a ďalšie vybrané problémy:

  • Rozhodovanie medzi zvýšením základného imania, tvorbou kapitálových vkladov, darom alebo pôžičkou – právne a daňové dôsledky.
  • Najčastejšie chyby pri tvorbe kapitálových fondov z vkladov spoločníkov.
  • Ostatné kapitálové fondy z účtovného hľadiska a z pohľadu Obchodného zákonníka.
  • Zdaňovanie príjmov plynúcich z prerozdelenia kapitálových fondov.
  • Špecifiká ostatných kapitálových fondov tvorených pred 01.01.2018 a dopady na ich zdaňovanie.

11) Daňová optimalizácia v súvislosti s nehnuteľnosťami:

  • Zaradiť / nezaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku FO.
  • Ako preradiť nehnuteľnosť z obchodného majetku FO do jej osobného vlastníctva bez platenia daní.
  • Prenájom nehnuteľnosti a daňová optimalizácia u FO.
  • Oslobodenie od dane z príjmov FO pri predaji nehnuteľnosti.
  • Aké výdavky si môže uplatniť pri predaji nehnuteľnosti FO, ak príjem z jej predaja nie je oslobodený od dane.
  • Problematika DPH v súvislosti s nehnuteľnosťami predávanými FO.
  • Predaj rozostavanej nehnuteľnosti FO.
  • Predaj rozostavanej nehnuteľnosti PO (účet 042), zmena zámeru účtovnej jednotky.
  • Predaj (stavebných) pozemkov FO z pohľadu ZDP a z pohľadu DPH.
  • Developerská činnosť realizovaná PO na pozemku vlastnenom FO.
  • Budovanie inžinierskych sietí občianskym združením.
  • Predaj nehnuteľnosti so stratou u predávajúceho, ktorým je PO.
  • Technické zhodnotenie nehnuteľnosti a s ním spojené problémy.
  • Optimalizácia daňového zaťaženia z pohľadu DPH pri predaji nehnuteľností (uplatnenie oslobodenia od DPH, prenesenie daňovej povinnosti alebo predaj v bežnom režime DPH).

Účastnícky poplatok

ONLINE účasť + video záznamOsobná účasť v Bratislave + video záznam
Účastnícky poplatok:174 € s DPH (141,46 € bez DPH) za 2-dňové školenie209 € s DPH (169,92 € bez DPH) za 2-dňové školenie
Účastnícky poplatok (členovia ZÚSK)168 € s DPH (136,59 € bez DPH) za 2-dňové školenie 199 € s DPH (161,79 € bez DPH) za 2-dňové školenie
Predplatitelia ročného vzdelávania KOMPLET0 € (svoju účasť nemusíte nikde hlásiť, stačí sa v deň a hodinu konania len prihlásiť do svojho osobného účtu)50 % zľava na školenie, t.j. 104 € za 2-dňové školenie, svoj záujem hláste vopred emailom na vzdelavanie@profuturion.sk

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR NÁJDETE NIŽŠIE

Možnosti účasti

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

  • online školenie v dňoch 06.10. - 07.10.2026,
  • študijné materiály,
  • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia - k preberanej téme,
  • videozáznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

  • osobná účasť na školení v Bratislave v dňoch 06.10. - 07.10.2026,
  • tlačené študijné materiály,
  • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr,
  • 2x teplý dvojchodový obed,
  • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
  • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.
i

Organizačné pokyny pre ONLINE formu účasti na školení:

  • Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

--------------------------------------------------

Organizačné pokyny pre prezenčnú formu účasti na školení:

  • Miesto konania: školiaca miestnosť - Budatínska 26 v Bratislave, mestská časť Petržalka.
  • Príchod účastníkov od 08:30 - 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
  • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
  • MHD - na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93 (spoj 93 ide priamo z hlavnej vlakovej stanice). Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
  • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

Prihláška

Máte ku školeniu nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

    Prihláška na školenie

    Fakturačné údaje